20241003252024 |
Servis a údržba výťahov ŠD D1 1/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
102 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Jozef Cerovský |
vedúci OPaI |
Faktúra |
20241003262024 |
Servis a údržba výťahov ŠJ V1 1/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
60 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Jozef Cerovský |
vedúci OPaI |
Faktúra |
20241003282024 |
Servis a údržba výťahov ŠD S4,8 1/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
139 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Jozef Cerovský |
vedúci OPaI |
Faktúra |
20241003292024 |
Servis a údržba výťahov ŠD HP 1/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
265 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Jozef Cerovský |
vedúci OPaI |
Faktúra |
20241003312024 |
servis a oprava výťahov ŠD VH 1/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
72 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Jozef Cerovský |
vedúci OPaI |
Faktúra |
20241003322024 |
servis a oprava výťahov ŠD Ekonóm 1/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
242 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Jozef Cerovský |
vedúci OPaI |
Faktúra |
20241007762024 |
servis a údržba výťahov ŠJ V1 2/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
60 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Ján Stehlík |
vedúci OHS |
Faktúra |
20241007752024 |
servis a údržba výťahov ŠD D1 2/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
102 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Ján Stehlík |
vedúci OHS |
Faktúra |
20241007742024 |
servis a údržba výťahov S4,S8 2/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
139 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Ján Stehlík |
vedúci OHS |
Faktúra |
20241007712024 |
servis a údržba výťahov Ekonóm 2/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
242 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Ján Stehlík |
vedúci OHS |
Faktúra |
20241007702024 |
servis a údržba výťahov V. hrdlo 2/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
72 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Ján Stehlík |
vedúci OHS |
Faktúra |
20241012042024 |
servis a údržba výťahov ŠJ V1 3/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
60 € |
09.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS |
|
Faktúra |
20241012032024 |
servis a údržba výťahov ŠDaJ D1 3/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
102 € |
09.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS |
|
Faktúra |
20241012022024 |
servis a údržba výťahov S4,S8 3/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
139 € |
09.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS |
|
Faktúra |
20241011992024 |
servis a údržba výťahov ŠD Ekonóm 3/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
242 € |
09.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS |
|
Faktúra |
20241011982024 |
servis a údržba výťahov ŠD VH 3/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
72 € |
09.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS |
|
Faktúra |
20241012012024 |
servis a údržba výťahov ŠD HP 3/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
265 € |
09.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241015972024 |
Servis a údržba výťahov ŠD S8 4/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
67 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241016092024 |
servis a oprava výťahov ŠD Ekonóm 4/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
242 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241016102024 |
servis a oprava výťahov ŠD VH 4/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
72 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241007732024 |
servis a údržba výťahov HP PV 2/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
265 € |
11.03.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241015982024 |
Servis a údržba výťahov PV 4/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
265 € |
07.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241016112024 |
Servis a údržba výťahov ŠD D1 4/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
102 € |
09.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241016122024 |
servis a údržba výťahov ŠD D1 jedáleň 2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
60 € |
09.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241020332024 |
Servis a údržba výťahov ŠD D1 5/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
60 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241020342024 |
servis a oprava výťahov ŠD VH 5/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
72 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241020352024 |
servis a oprava výťahov ŠD Ekonóm 5/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
242 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241020372024 |
Servis a údržba výťahov PV HP 5/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
265 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241020382024 |
Servis a údržba výťahov ŠD S4,8 5/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
67 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241020392024 |
Servis a údržba výťahov ŠD D1 5/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
102 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241020412024 |
Servis a údržba výťahov PV |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
152 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241024432024 |
Servis a údržba výťahov ŠD S4,8 6/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
67 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241024442024 |
Servis a údržba výťahov HP 6/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
265 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241024462024 |
servis a oprava výťahov ŠD Ekonóm 6/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
242 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241024472024 |
servis a oprava výťahov ŠD VH 6/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
72 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241024482024 |
Servis a údržba výťahov ŠD D1 6/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
102 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241024492024 |
Servis a údržba výťahov ŠJ V1 6/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
60 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241025102024 |
Servis výťahov ŠD D1 a S8 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
610 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
prof. Ing. Marián Drusa, PhD. |
dekan SvF |
Faktúra |
20241027742024 |
Servis a údržba výťahov ŠD VH 7/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
72 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241027752024 |
Servis a údržba výťahov ŠD Ekonóm 7/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
242 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241027772024 |
Servis a údržba výťahov ŠD S8 /2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
67 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241027782024 |
Servis a údržba výťahov ŠD PV 7/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
265 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241027792024 |
Servis a údržba výťahov ŠDaJ 7/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
102 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241027802024 |
Servis a údržba výťahov ŠD V1 7/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
60 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241032162024 |
Servis výťahov ŠD D1 8/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
102 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241032172024 |
Servis výťahov S8 8/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
67 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241032182024 |
Servis výťahov PV 8/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
265 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241032192024 |
Servis výťahov Ekonóm 8/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
242 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241032202024 |
Servis výťahov Vlčie Hrdlo 8/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
72 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241032212024 |
Servis výťahov ŠJ V1 8/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
60 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241035552024 |
Servis a údržba výťahov ŠD Vlčie H. 9/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
72 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241035562024 |
Servis a údržba výťahov Ekonóm 9/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
242 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241035582024 |
Servis a údržba výťahov ŠD HP 9/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
265 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241035592024 |
Servis a údržba výťahov ŠDaJ D1 9/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
102 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241035602024 |
Servis a údržba výťahov ŠD S8 9/24 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
67 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241035612024 |
Servis a údržba výťahov ŠJ V1 9/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
NÉMETH LIFT, s.r.o. |
31426310 |
|
60 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |