Objednávka č. 4500000572

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Helena Kuchyňková
  • Funkcia: riaditeľka CPČaUS
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500000572
  • Popis objednaného plnenia: Odborné prehliadky EPS
  • Dátum vyhotovenia: 22.02.2013
  • Celková hodnota: 1 369,87 €
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20131016112013 Mesačná kontrola EPS - HP /E,F,D/, Prokopa V. 41 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 JOMA SEPO 36056243 218 € 28.03.2013 21.05.2013 Faktúra
20131020362013 Mesačná kontrola EPS - HP Prokopa Veľkého Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 JOMA SEPO 36056243 59 € 30.04.2013 18.06.2013 Faktúra
20131025032013 Mesač.kontr. EPS ŠD Prokopa Veľkého Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 JOMA SEPO 36056243 59 € 31.05.2013 13.07.2013 Faktúra
20131032672013 Ročná kontrola EPS - HP Prokopa Veľkého 41 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 JOMA SEPO 36056243 479 € 19.06.2013 23.08.2013 Faktúra
20131033362013 Kontrola EPS mesačná HP E,F,D Prokopa V. Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 JOMA SEPO 36056243 59 € 24.07.2013 05.09.2013 Faktúra
20131036172013 Kontrola EPS mesačná - ŠD P. Veľkého Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 JOMA SEPO 36056243 59 € 19.08.2013 01.10.2013 Faktúra
20131042982013 Kontrola EPS - štvrťročná HP PV Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 JOMA SEPO 36056243 159 € 30.09.2013 22.11.2013 Faktúra
20131052312013 Kontrola EPS mesačná-ŠD HP P.Veľkého Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 JOMA SEPO 36056243 59 € 31.10.2013 14.12.2013 Faktúra
20131060452013 Kontrola EPS HP Prok. Veľkého - mesačná Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 JOMA SEPO 36056243 59 € 29.11.2013 04.01.2014 Faktúra
20131063012013 Kontrola EPS HP PV štvrťročná Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 JOMA SEPO 36056243 159 € 20.12.2013 25.01.2014 Faktúra
Tlačiť