Faktúra č. 20251000182025
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251000182025
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre bufet
- Dátum doručenia: 10.01.2025
- Celková hodnota: 390,65 €
- Identifikácia zmluvy: 190015/083/2024
- Identifikácia objednávky: 4500046756
- Dátum zverejnenia: 26.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500046756 | Ovocie, zeleniny, zemiaky čerstvé huby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 391 € | 08.01.2025 | 18.01.2025 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka |