Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30294
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500002788 | Walimex daylight 600, set - walimex pro, | Vysoká škola výtvarných umení | MegaFoto, s.r.o. | 31367623 | 199,99 € | 18.02.2011 | 22.02.2011 | Objednávka | ||||||
4500002789 | afad-afads-Power Mac G5 | Vysoká škola výtvarných umení | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 216,00 € | 18.02.2011 | 22.02.2011 | Objednávka | ||||||
4500002790 | dusičnan strieborný /100g/ | Vysoká škola výtvarných umení | AFT Bratislava, s.r.o. | 35836679 | 110,66 € | 18.02.2011 | 22.02.2011 | Objednávka | ||||||
4500002791 | Obložené chlebíčky syrové/šunkové | Vysoká škola výtvarných umení | Mapet.s.r.o. | 35741449 | 11,09 € | 18.02.2011 | 22.02.2011 | Objednávka | ||||||
4500002792 | Generálna oprava grafického lisu | Vysoká škola výtvarných umení | J.Jína, s.r.o. | 64257118 | 662,50 € | 18.02.2011 | 22.02.2011 | Objednávka | ||||||
4500002793 | Vysávač pre múzeá a galérie | Vysoká škola výtvarných umení | Deffner & Johann GmbH | 477,50 € | 18.02.2011 | 22.02.2011 | Objednávka | |||||||
20111000532011 | plyn všetky OM 010111-180111 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 146,13 € | 24.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000512011 | náplň atramentová EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 40,80 € | 26.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000612011 | drogistický materiál, toaletný papier, mydl | Vysoká škola výtvarných umení | Katarína Sekajová | 14213974 | 19,30 € | 25.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000722011 | príprava na TK a EK Ford Transit BA021HV | Vysoká škola výtvarných umení | Autopolis, spol. s r.o. | 35728311 | 210,16 € | 18.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000732011 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 298,74 € | 02.02.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000742011 | kancelárske potreby, viazací stroj | Vysoká škola výtvarných umení | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 341,74 € | 02.02.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000752011 | drogistický tovar | Vysoká škola výtvarných umení | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 20,80 € | 02.02.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000762011 | drogistický tovar | Vysoká škola výtvarných umení | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 334,31 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000782011 | obedy 1/2011 | Vysoká škola výtvarných umení | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 1 790,65 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
4500002794 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 181,57 € | 21.02.2011 | 25.02.2011 | Objednávka | ||||||
4500002795 | KYOCERA toner TK-17 (6tis.strán) | Vysoká škola výtvarných umení | COMPEX DATA s.r.o | 31358411 | 88,60 € | 21.02.2011 | 25.02.2011 | Objednávka | ||||||
20111000622011 | naviac paré vypracovanej dokumentácie | Vysoká škola výtvarných umení | Ing. Ladislav Valčo | 37185021 | 225,00 € | 26.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000642011 | čistenie komínov Drotárska, HV-18, Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | Peter Gulika | 11884126 | 300,00 € | 28.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000652011 | Verbatim, kábel predlžovací, reproduktory | Vysoká škola výtvarných umení | Alza, a.s. | 27082440 | 50,12 € | 01.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra |