Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18365

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241002862024 olejový radiátor Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Change Computer s.r.o. 46532617 85,80 € 22.03.2024 12.04.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. Kvestorka UK Faktúra
20241002872024 poistenie všeob.zodp. 31.3.24-20.3.25 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Generali Poisťovňa 54228573 50,04 € 22.03.2024 12.04.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. Kvestorka UK Faktúra
20241002852024 tlač plagátov Divadlo LAB 4/24 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ORMAN spol. s r.o. 17325609 28,50 € 22.03.2024 18.04.2024 prof. Ing. Marián Drusa, PhD. dekan Stavebnej fakulty Faktúra
20241002962024 trúbka Schilke s nátrubkom Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MUSICTECH Slovakia s.r.o. 45328111 5 599,00 € 22.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002802024 servis zelene VŠMU 02/24 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MIRAFLÓRA s.r.o. 46345370 456,00 € 21.03.2024 11.04.2024 Faktúra
20241002812024 držiak a háky, lanko Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 INTERLUX Lighting spol. s r.o. 35804751 125,28 € 21.03.2024 12.04.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. Kvestorka UK Faktúra
20241002822024 materiál na "HraMoKaPlus" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 OGO, s.r.o. 45387214 107,92 € 21.03.2024 12.04.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. Kvestorka UK Faktúra
20241002792024 tlač plagátov a bullet. "Synfonický orch." Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ORMAN spol. s r.o. 17325609 628,86 € 21.03.2024 17.04.2024 Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová tajomníčka fakulty Faktúra
20241002942024 aut.odmena za verejné použ.hudob.diel Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 16,80 € 21.03.2024 17.04.2024 Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová tajomníčka fakulty Faktúra
20241002952024 aut.odmena za verejné použ.hudob.diel Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 16,80 € 21.03.2024 17.04.2024 Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová tajomníčka fakulty Faktúra
20241002772024 oprava výťahu - DF Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 NÉMETH Lift, s.r.o. 31426310 180,00 € 21.03.2024 18.04.2024 prof. Ing. Marián Drusa, PhD. dekan Stavebnej fakulty Faktúra
20241002702024 účastnícky popl. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 innovis, s.r.o. 47894458 313,20 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
20241002672024 sťahovacie práce 15.03.2024 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 EMER Group, s.r.o. 44885989 120,00 € 19.03.2024 06.04.2024 Faktúra
20241002712024 baletizolová páska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 TM Sound s.r.o. 44293801 27,10 € 19.03.2024 12.04.2024 Faktúra
20241002722024 výroba drev. kociek do insc. "Barnadyho.." Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bc.Filip Turček-ATYPKO 53384229 760,00 € 19.03.2024 12.04.2024 Ing. Ľubica Červeňová tajomníčka fakulty Faktúra
20241002742024 vstupenky na koncert SO VŠMU - 20.3.2024 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenská filharmónia 00164704 900,00 € 19.03.2024 12.04.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. Kvestorka UK Faktúra
20241002732024 materiál na "HraMoKaPlus" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 RAWOOD s.r.o. 46610855 70,12 € 19.03.2024 17.04.2024 Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová tajomníčka fakulty Faktúra
20241002752024 prenájom kam. techniky "Patálie a trampoty" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Content Factory s.r.o. 50871617 540,00 € 19.03.2024 17.04.2024 Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová tajomníčka fakulty Faktúra
20241002762024 materiál na "HraMoKaPlus" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 EPOXY s.r.o. 36734799 232,34 € 19.03.2024 18.04.2024 prof. Ing. Marián Drusa, PhD. dekan Stavebnej fakulty Faktúra
20241002632024 aut.odmena za verejné použ.hudob.diel Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 16,80 € 18.03.2024 09.04.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková Faktúra
20241002642024 káble Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Change Computer s.r.o. 46532617 320,40 € 18.03.2024 12.04.2024 Ing. Ľubica Červeňová tajomníčka fakulty Faktúra
20241002602024 kancelárske potreby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 395,57 € 15.03.2024 09.04.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková Faktúra
20241002612024 správa audítora Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 RETI Consult s.r.o. 36284378 462,00 € 15.03.2024 09.04.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková Faktúra
20241002652024 periodikum Kino-Ikon 1,2/2023 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský filmový ústav 00891444 10,44 € 15.03.2024 18.04.2024 prof. Ing. Marián Drusa, PhD. dekan Stavebnej fakulty Faktúra
20241002622024 členské 02/24 cobrand, REVIS, REVIT VŠ Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 CKM 31768164 180,00 € 15.03.2024 23.04.2024 Faktúra
20241002462024 nástenná polica Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 B2B partner s.r.o. 44413467 63,36 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
20241002472024 materiál do inscenácie "Škovránok" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 TITAN-Transplant s.r.o. 36440124 44,36 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
20241002512024 výroba podsvietenia do insc. "Dvaja" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Igor Iliť 46030816 840,00 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
20241002522024 materiál do inscenácie "Škovránok" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 FOMEI Slovakia s.r.o. 31429149 120,60 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
20241002482024 filmová surovina Kodak "Fontána pre Gretu" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Film 16 35 spol. s r.o. 62908413 722,48 € 14.03.2024 09.04.2024 Faktúra