Faktúry
Počet záznamov: 82106
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20141057982014 | Hermes-Nano-HPLC s ChipCube (0AE020202) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 994 146,00 € | 05.11.2014 | 06.12.2014 | Faktúra | |||||
20141067872014 | Hermes-konfokálny mikroskop (0AE020202) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 579 186,00 € | 04.12.2014 | 01.01.2015 | Faktúra | |||||
20131047972013 | MICROCOMP-výpočtová technika (0AE301) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP NITRA | 31410952 | 531 424,80 € | 23.08.2013 | 11.10.2013 | Faktúra | |||||
20151039682015 | Strabag-stavba KH 8/2015 (0AE030102) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STRABAG Pozemné a inžinierske | 31355161 | 529 386,92 € | 14.09.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
20151013402015 | Hermes-Mikro CT skener (0AE020202) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 525 780,00 € | 01.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
20211023672021 | DREMONT-nábytok a vybavenie študent.izieb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DREMONT spol. s r.o. | 31567282 | 501 054,24 € | 02.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
20211021872021 | MICROCOMP-vybudovanie štuktúrov.kabeláže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 448 880,00 € | 11.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
20131047962013 | MICROCOMP-výpočtová technika (0AE301) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP NITRA | 31410952 | 442 406,40 € | 23.08.2013 | 11.10.2013 | Faktúra | |||||
20211002942021 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 357 073,44 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20151036412015 | SRABAG-stavba KH 7/2015(F-13-191/0007-00) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STRABAG Pozemné a inžinierske | 31355161 | 351 753,90 € | 19.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
20131039362013 | Microcomp-výpočt.technika (0AE0301) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP NITRA | 31410952 | 339 664,80 € | 03.07.2013 | 12.09.2013 | Faktúra | |||||
20211017352021 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 331 015,03 € | 08.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
20111045782011 | Hermes-kvapalinový chromatograf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 327 840,00 € | 28.09.2011 | 29.12.2011 | Faktúra | ||||||
20151037882015 | Strabag-stavba KH 8/2015 (0AE030102) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STRABAG Pozemné a inžinierske | 31355161 | 292 044,20 € | 02.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
20211005462021 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 282 191,84 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
20231013702023 | PP INVEST-"Exteriérová úprava plôch ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PP INVEST, s.r.o. | 36547522 | 280 598,15 € | 13.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20211008702021 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 280 179,74 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
20131024762013 | Microcomp-výpočtová technika (0AE0301) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP NITRA | 31410952 | 276 412,80 € | 06.05.2013 | 03.08.2013 | Faktúra | |||||
20201021002020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 261 254,81 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
20231019392023 | TECHMONTSTAV-Rekonštrukcia kotolne TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TECHMONTSTAV NITRA, spol. s r.o. | 46934065 | 249 351,09 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20151029172015 | Timex-zateplenie budov ŠD Zobor (0AE030103) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TIMEX-Martin Krištiak, s.r.o. | 44258011 | 247 972,36 € | 02.07.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
20211012672021 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 247 552,05 € | 04.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
20151023282015 | Strabag-stav.práce KHV (0AE030102) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STRABAG Pozemné a inžinierske | 31355161 | 242 991,64 € | 01.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
20151020022015 | Timex-zateplenie ŠD Zobor (0AE030103) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TIMEX-Martin Krištiak, s.r.o. | 44258011 | 242 341,55 € | 13.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
20241003842024 | XENEX-Rekonštr.soc.zariadení ŠD Zobor bl.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 241 719,86 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
20151015082015 | Timex-zateplenie budov ŠD Nitra (0AE030103) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TIMEX-Martin Krištiak, s.r.o. | 44258011 | 232 648,90 € | 14.04.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
20191034502019 | MICROCOMP-vybud.kabeláže ŠD Zobor blok H,S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP NITRA | 31410952 | 228 714,00 € | 20.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
20141038762014 | DAG SLOVAKIA-rekonštrukcia kuchyne ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 224 388,52 € | 30.07.2014 | 06.09.2014 | Faktúra | |||||
20121007272012 | Cominfo-elektron.príst.systém do vyuč.pries | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | COMINFO, A.S. | 63482576 | 222 408,90 € | 27.02.2012 | 26.05.2012 | Faktúra | ||||||
20231010002023 | PP INVEST-"Exteriérová úprava plôch ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PP INVEST, s.r.o. | 36547522 | 222 362,87 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra |