Faktúry
Počet záznamov: 82106
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151024122015 | A.T.S.-oprava zadnej brány ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 444,00 € | 03.06.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | |||||
20191057202019 | A.T.S.-posuvná brána-Nábr.mládeže 1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 5 560,00 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
20201003402020 | A.T.S.-posuvná samonosná brána - FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 28 358,00 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20191063552019 | A.T.S.-rekonštruk.posuvnej brány Dráž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 2 000,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
20151002692015 | A.T.S.-rekonštrukcia fasád.steny ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 28 332,00 € | 04.02.2015 | 28.02.2015 | Faktúra | |||||
20141036352014 | A.T.S.-servis a oprava autom.dverí ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 135,11 € | 17.07.2014 | 07.08.2014 | Faktúra | |||||
20121017262012 | A.T.S.-servis a oprava rámp TAH,Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | ATS NITRA, s.r.o. | 30999651 | 222,71 € | 17.04.2012 | 05.05.2012 | Faktúra | ||||||
20171046352017 | A.T.S.-výmena a montáž sendv.dverí TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 271,20 € | 23.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
20201016092020 | A.T.S.-výmena celosklenných dverí Dráž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 2 690,00 € | 04.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
20121022032012 | A.T.S.-výmena garážových brán KTV-TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | ATS NITRA, s.r.o. | 30999651 | 7 921,56 € | 09.05.2012 | 29.05.2012 | Faktúra | ||||||
20221040962022 | A.T.S.-výmena izolačného trojskla Labor.FPV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 1 450,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
20131081232013 | A.T.S.-výmena izolačných dvojskiel | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 1 166,11 € | 19.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | |||||
20131054082013 | A.T.S.-výmena kľučiek - Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ATS NITRA, s.r.o. | 30999651 | 268,18 € | 27.09.2013 | 17.10.2013 | Faktúra | |||||
20221040942022 | A.T.S.-výmena motora autom.dverí Štefánikov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 681,20 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
20121017172012 | A.T.S.-výmena poškod.skla autom.dverí FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | ATS NITRA, s.r.o. | 30999651 | 330,00 € | 17.04.2012 | 09.05.2012 | Faktúra | ||||||
20221015222022 | A.T.S.-výmena poškodeného skla UK, Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 2 831,00 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20231009422023 | A.T.S.-výmena požiarnych dverí PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 2 920,00 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
20171035712017 | A.T.S.-výmena videovrátnika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 298,20 € | 23.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
20211004562021 | A.T.S.-výmena záložného zdroja aut.dverí ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 126,20 € | 25.03.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
20221011092022 | A.T.SHOP-odrazová doska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T. Shop s.r.o. | 26374757 | 40,96 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
20111051132011 | A.W.V.ELEKTRO-digitály regulátor teploty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | A.W.V.ELEKTRO spol. s r.o. | 12895873 | 219,91 € | 19.10.2011 | 09.11.2011 | Faktúra | ||||||
20111014442011 | Aalto University Foundation-konf.popl. Kmeť | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | Aalto University Foundation | 510,00 € | 05.04.2011 | 23.04.2011 | Faktúra | |||||||
20201000502020 | AB ART press-grafické spracovanie prezentác | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vydavateľstvo AB ART pres,s.r.o. | 45470847 | 790,00 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
20181018972018 | AB Chladenie - oprava chladničky UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anton Bánovský - AB - Chladenie, | 35336978 | 97,20 € | 10.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
20131041692013 | AB Chladenie-oprava chlad.vitríny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anton Bánovský - AB - Chladenie, | 35336978 | 96,00 € | 08.07.2013 | 03.08.2013 | Faktúra | |||||
20151020452015 | AB Chladenie-oprava chlad.vitríny B2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anton Bánovský - AB - Chladenie, | 35336978 | 66,00 € | 14.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20141011742014 | AB Chladenie-oprava chladiaceho boxu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anton Bánovský - AB - Chladenie, | 35336978 | 426,00 € | 18.03.2014 | 05.04.2014 | Faktúra | |||||
20201022152020 | AB Chladenie-oprava chladiaceho boxu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anton Bánovský - AB - Chladenie, | 35336978 | 274,20 € | 14.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006942020 | AB Chladenie-oprava chladiacej skrine | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anton Bánovský - AB - Chladenie, | 35336978 | 162,00 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
20131049892013 | AB chladenie-oprava chladiacej vitríny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anton Bánovský - AB - Chladenie, | 35336978 | 51,00 € | 03.09.2013 | 26.09.2013 | Faktúra |