Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 124992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241010542024 Universiteit Leiden-Mareková konf.poplatok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Universiteit Leiden 200,00 € 14.05.2024 30.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241010302024 IATED-Ráczová konferenčný poplatok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 IATED Academy 540,00 € 13.05.2024 29.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241010312024 IATED-Jurišová konferenčný poplatok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 IATED Academy 540,00 € 13.05.2024 29.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241010382024 Proud Pen Limited-Chválová, Židová konf.p Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Proud Pen Limited 397,32 € 13.05.2024 30.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241010362024 Fundacja-Ficzere a kol.-publikovanie člámku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Fundacja Pro Scientia 8951981361 450,00 € 13.05.2024 31.05.2024 Faktúra
20241010002024 Big Boy-hud. vystúpenie rappera v rámci NUD Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 BIG BOY Group, s.r.o. 53779738 4 560,00 € 10.05.2024 29.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241010192024 OMV-phm,umytie auta,benzín do kosač. 4/2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 OMV SLOVENSKO 00604381 1 183,44 € 10.05.2024 29.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241010252024 OLYMPIA Prešov-tričká,mikiny,rekl.predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 OLYMPIA Prešov s.r.o. 55225942 2 613,53 € 10.05.2024 31.05.2024 Faktúra
4500061861 Rádiotelemetrický vysielač ISC Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Wohlfart Richárd Péter 11681472 6 000,00 € 09.05.2024 13.05.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500061863 SINDY na podlahy 5L Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 2 048,40 € 09.05.2024 13.05.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500061864 Vrece hrubé PE 120L, 700x1100mm čierne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 1 022,52 € 09.05.2024 13.05.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500061865 Jednor.rukav.nitrilové (100 ks/bal.) M Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 6,26 € 09.05.2024 13.05.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500061866 4.1 Budova UKF v Nitre,Tr.A.Hlinku č.1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 A.C.T. NITRA 36524867 180,00 € 09.05.2024 13.05.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500061867 1.1 Budova UKF v Nitre,Tr.A.Hlinku č.1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 A.C.T. NITRA 36524867 10 735,20 € 09.05.2024 13.05.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500061868 2.1 Budova UKF v Nitre,Tr.A.Hlinku č.1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 A.C.T. NITRA 36524867 635,88 € 09.05.2024 13.05.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
20241009642024 NTS-teplo 4/2024 Kraskova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A 36550604 2 716,42 € 09.05.2024 29.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241009662024 NTS-teplo 4/2024 K-Bio Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A 36550604 2 569,16 € 09.05.2024 29.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241009762024 Evency-vystúpenie hud.rappera v rámci NUD Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 EVENCY SK s.r.o. 51850281 9 600,00 € 09.05.2024 29.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241009532024 SPP-vyučt.plynu 4/2024 Dražovská 2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL 35815256 7 773,71 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20241009552024 SPP-vyučt.plynu 4/2024 Dražovská 4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL 35815256 7 585,10 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra