Faktúra č. 20231000722023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231000722023
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota: 376,24 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026129
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026129 oprava a servis tlačiarne Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SHARP Business Systems 48093891 376 € 02.02.2023 13.02.2023 Objednávka
Tlačiť