Faktúra č. 20231000312023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231000312023
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu-pružina na dverách 5p.
  • Dátum doručenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 202,70 €
  • Identifikácia objednávky: 4500025829
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500025829 oprava výťahu ŠD-pružina+držiak pružiny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 203 € 29.11.2022 03.12.2022 Objednávka
Tlačiť