Faktúry
Počet záznamov: 28304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111002812011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pekáreň HEGLAS | 11774118 | 54,48 € | 25.02.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002822011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 278,03 € | 28.02.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002852011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 169,32 € | 22.02.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002432011 | radiový spoj Záb.prenájom a servis | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NETLAB IT, spol. s.r.o. | 35681934 | 772,29 € | 30.12.2008 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002452011 | členský poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZEP SR | 17314798 | 42,00 € | 09.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002472011 | kancelársky papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JMS Polygraf s.r.o. | 36338681 | 10,87 € | 15.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002682011 | výmena žiarovky octavia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 26,47 € | 23.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002802011 | ochrana objektu 3/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Krajské riaditeľstvo PZ | 00000000 | 9,73 € | 22.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002832011 | ochrana objektu 3/11,2011100283 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Krajské riaditeľstvo PZ | 00000000 | 3,95 € | 22.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002842011 | recyklovaný toner,2011100284 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Toner Recycling Ser. spol. s.r.o. | 36316199 | 27,60 € | 22.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002872011 | kontrola požiarnychzariadení | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BOZPO, s.r.o. Prievidza | 36332151 | 704,04 € | 15.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002882011 | el.energia FSEV 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 805,33 € | 28.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002892011 | vysávač | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 119,00 € | 18.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002902011 | kontrola požiarnychzariadení | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BOZPO, s.r.o. Prievidza | 36332151 | 836,52 € | 08.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002862011 | oprava trhacieho stroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TIRA TOP SERVIS | 22958738 | 28 500,00 € | 11.02.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002932011 | spotreba energií 1/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 489,61 € | 24.02.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002942011 | spotreba energií 2/2011 fa2011100294 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 489,61 € | 24.02.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002952011 | spojov.materiál do lab. fa2011100295 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AGI, s.r.o. | 31410391 | 74,38 € | 24.02.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002962011 | informačná tabuľa proj.KASKLO fa2011100296 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALFA Reklama s.r.o. | 36479721 | 79,80 € | 22.02.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003012011 | výmena okien | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MGG, s.r.o. | 00693928 | 1 067,15 € | 23.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003022011 | fólia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 42,22 € | 23.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003032011 | oprava kopírky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 60,00 € | 23.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003042011 | komunálny odpad 1Q 2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00000004 | 339,90 € | 15.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003082011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ŠESTÁK B+L s.r.o. | 36242527 | 885,80 € | 28.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003092011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tradičná pekáreň JUH | 45350060 | 39,07 € | 28.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003332011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 247,27 € | 04.03.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003342011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 33,80 € | 04.03.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002972011 | poskytovanie práv. služieb | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Advokátska kancelária | 36837857 | 288,00 € | 25.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002982011 | aktualizácia 1/11 Občianske právo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IURA EDITION,spol. s.r.o. | 31348262 | 17,67 € | 11.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111002992011 | pranie bielizne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WORLDCOLOUR,s.r.o. | 34121579 | 17,86 € | 18.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra |