Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15597

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
20241000012024 Stravné lístky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 868,06 € 10.01.2024 13.02.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241000072024 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 530,48 € 15.01.2024 10.02.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241000132024 Oprava auta Citroen BB964EM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 STELA SERVIS s.r.o. 47740531 1 525,36 € 18.01.2024 09.02.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241000142024 Ladenie a oprava klavírov Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damián Mrva 33029113 190,00 € 19.01.2024 09.02.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241000172024 Plyn FVU, FDU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 1 483,00 € 23.01.2024 09.02.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241000182024 Kancelárske potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Lamitec s.r.o. 35710691 857,10 € 23.01.2024 10.02.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241000202024 Správny poplatok za úkony a konania ÚPV Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Úrad prielyselného vlastníctva SR 30810787 106,00 € 24.01.2024 09.02.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241000222024 Materiál na údržbu prevádzky AU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Peter KUKLICA - Priemyselný tovar 349,27 € 25.01.2024 10.02.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241000232024 Predplatné časopisu Film.sk Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 LK Permanent s.r.o. 31352782 25,00 € 25.01.2024 10.02.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20231007402023 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 272,69 € 12.12.2023 27.12.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20231007392023 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 47,40 € 12.12.2023 27.12.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20231007382023 Repre predmety pre Erazmus Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Promo Design s.r.o. 36645028 633,96 € 08.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20231007362023 Elektrická energia za 11/2023 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 8 600,58 € 11.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20231007352023 Plyn za 11/2023 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 9 924,77 € 11.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20231007342023 Vodné, stočné Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. 36644030 721,86 € 11.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20231007332023 Čistiace a hygienické potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 533,35 € 11.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20231007322023 Zapožičanie zvukovej techniky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 GKZ s.r.o. 54370582 81,28 € 08.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20231007312023 Oprava výťahu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 BB výťahy s.r.o, 36037923 785,40 € 08.12.2023 27.12.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20231007302023 Oprava výťahu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 BB výťahy s.r.o, 36037923 785,40 € 08.12.2023 27.12.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20231007292023 Reklamné predmety Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Promo Design s.r.o. 36645028 3 001,20 € 11.12.2023 27.12.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra