Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15676
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500006386 | Železiarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 207,86 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500004554 | Zdroj power supply 1100W o.č.R622G | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 103,06 € | 18.03.2019 | 22.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20191002062019 | Zdroj Dell 1 100W | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 103,06 € | 30.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
20211006822021 | Zborník doktorandov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 371,80 € | 23.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20121006612012 | Zbierky zákonov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 159,20 € | 18.12.2012 | 15.01.2013 | Faktúra | |||||
20141003342014 | Záznamový materiál z koncertu - DVD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 760,00 € | 14.07.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | |||||
4500002563 | záznamový materiál z koncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 760,00 € | 23.05.2014 | 27.05.2014 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
20231000912023 | Záznamový materiál pre film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 100,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
4500002265 | Záznamový materiál k filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 235,00 € | 17.09.2013 | 21.09.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
20161005582016 | Záznamový materiál AVF Rakeťáci | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 37,92 € | 26.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
20211004702021 | Záznamový materiál - SanDisk, SSD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DATACOMP s.r.o. | 36212466 | 137,60 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
4500002269 | Záznamový materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 325,00 € | 17.09.2013 | 21.09.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
4500002268 | Záznamový materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 295,00 € | 17.09.2013 | 21.09.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
4500002262 | Záznamový materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 71,00 € | 17.09.2013 | 21.09.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
4500003381 | Záznamový materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 142,84 € | 04.05.2016 | 09.05.2016 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500004094 | záznamový materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 189,60 € | 07.03.2018 | 11.03.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004095 | záznamový materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 243,12 € | 07.03.2018 | 11.03.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004243 | Záznamový materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 109,69 € | 09.08.2018 | 13.08.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500005518 | Záznamový materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DATACOMP s.r.o. | 36212466 | 140,00 € | 16.09.2021 | 24.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20181001162018 | Záznamový materiál - Janove zrno | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 241,25 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |