Faktúra č. 20221033892022
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221033892022
- Popis fakturovaného plnenia: obchodný tovar NM
- Dátum doručenia: 19.04.2022
- Celková hodnota: 278,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500129853
- Dátum zverejnenia: 26.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500129853 | Balný materiál výber NM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 230 € | 17.04.2022 | 08.05.2022 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka |