Faktúra č. 20191061442019
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191061442019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 11.06.2019
- Celková hodnota: 1 980,00 €
- Identifikácia zmluvy: Z201916730_Z
- Identifikácia objednávky: 4500112937
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500112937 | Tonerové náplne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 1 650 € | 03.06.2019 | 07.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |