Faktúra č. 20181085702018

Obstarávateľ
  • Názov: Žilinská univerzita v Žiline
  • IČO: 00397563
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181085702018
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka/Gregor/
  • Dátum doručenia: 13.08.2018
  • Celková hodnota: 844,04 €
  • Identifikácia objednávky: 4500107363
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500107363 letenka Žilinská univerzita v Žiline 00397563 SATUR a.s. 31391966 844 € 01.08.2018 05.08.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť