Faktúry
Počet záznamov: 1855
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221000042022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20221000052022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20221000062022 | školenie: Legislavívne zmeny vo mzdovej učt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 84,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20221000072022 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 626,68 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
20221000022022 | Flexilink OKR 01012022-31012022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
20221000032022 | Zmluva - ochrana majetku - 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 07.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
20221000082022 | Bezpečnostná SIM 01012022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
20221000102022 | el. elektrina Kremnica 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 11.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
20221000182022 | REVIS VŠ 09/2022, REVIT VŠ 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 40,00 € | 18.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000122022 | Ag testy po 1 ks balené 300 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 336,50 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000202022 | Bezpečnosť v praxi-ročný prístup 1.2.22-31. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 231,00 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000222022 | produkty na výkon COVID testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 421,88 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000362022 | Predložka 800/1200cm 3VL, 5VL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 117,24 € | 24.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000342022 | školenie: Novela zákona o verejnom obstaráv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000262022 | úradný preklad ERASMUS+zmluvy medzi partner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 158,76 € | 20.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000412022 | Príkazná zmluva 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 30,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
20221000402022 | sadra modelárska ALMOD LC-40kg vrece | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 155,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000392022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 290,68 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000372022 | Maliarske plátno, maliarska maskovacia pásk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTMIE, spol.s.r.o. | 36731684 | 149,14 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000352022 | papierenský tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 674,52 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000332022 | servis plynových horákov pri 6 ročnej úradn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 180,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000322022 | Príkazná zmluva 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Kahan | 350,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
20221000312022 | vodné, stočné HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,86 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000302022 | Príkazná zmluva 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Václav Macek | 30,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
20221000292022 | el. elektrina Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 3 547,31 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000272022 | preklad do anglického jazyka textu do katal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 58,38 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000252022 | plyn všetky OM 01012022-31012022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000232022 | povinné+havarijné poistenie BL727ZR 270122- | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 530,80 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000212022 | tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 206,40 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000192022 | Príkazná zmluva 259/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 80,00 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra |