Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111000892011 | vodné,stočnéDr. 010111-020111,030111-310111 | Vysoká škola výtvarných umení | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 483,78 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000902011 | vodné,stočnéKoc010111-020111,030111-310111 | Vysoká škola výtvarných umení | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 69,26 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000912011 | ubytovanie stážistov 010311-300411 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovesnká technická univerzita | 397687 | 2 104,68 € | 02.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111000922011 | tlačiareň SAMSUNG, toner | Vysoká škola výtvarných umení | Datalan, a.s. | 35810734 | 117,00 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111000932011 | ČK ISIC inicializovaná duplikát K.Bulantová | Vysoká škola výtvarných umení | EMtest-SK s.r.o. | 35741236 | 7,56 € | 04.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000942011 | monitoring + čistenie kanalizácie | Vysoká škola výtvarných umení | AQUA DEFEKT | 31578454 | 444,00 € | 27.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000952011 | ročný členský poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111000962011 | mobilné telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | T-mobile | 35705019 | 474,38 € | 01.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000972011 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,84 € | 23.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111000982011 | zväčšovák Magnifax 3 | Vysoká škola výtvarných umení | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 80,00 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111000992011 | telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | T-com | 35763469 | 2 308,60 € | 04.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111001002011 | poistenie majetku 01032011-29022012 | Vysoká škola výtvarných umení | Generali Slovensko poiťovňa, a.s. | 35709332 | 59,75 € | 01.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001012011 | výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia | Vysoká škola výtvarných umení | Ing. Stanislav Ševčík | 11891521 | 120,00 € | 07.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001022011 | členský poplatok 2011 | Vysoká škola výtvarných umení | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 04.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | |||||||
20111001032011 | miestny poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 597,24 € | 31.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001042011 | kancelárska stolička Milano | Vysoká škola výtvarných umení | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 230,40 € | 02.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001052011 | sklenárske práce | Vysoká škola výtvarných umení | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 102,68 € | 01.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001062011 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | Okresné riaditeľstvo | 000001 | 340,00 € | 28.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111001072011 | držiak na projektor, Equip Monitor Cable | Vysoká škola výtvarných umení | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 88,80 € | 11.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001082011 | toaletný papier, pap.vreckovky, mydlo | Vysoká škola výtvarných umení | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 344,04 € | 13.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra |