Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2404

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231018202023 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 44,87 € 31.12.2023 24.01.2024 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Faktúra
20231018212023 Odvoz odpadu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 OLO, a.s. 681300 877,92 € 31.12.2023 24.01.2024 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Faktúra
20231018232023 Nájom fľaša propán-bután, nájom fľaša propá Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Messer Tatragas spol.s.r.o. 685852 13,44 € 31.12.2023 25.01.2024 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Faktúra
20231018252023 Tašky A5 s potlačou, tašky A4 s potlačou Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. 35714131 473,52 € 31.12.2023 27.01.2024 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Faktúra
20231018222023 Prenájom multifunkčných zariadení Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CBC Slovakia,s.r.o. 44773293 1 057,26 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018262023 Mobilné telefóny 01122023-31122023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 236,85 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018272023 telefóny 01122023-31122023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 731,22 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018282023 Prenájom tlačového zariadenia 356ci 12/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 57,07 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018292023 vodné,stočné,zrážky Koceľova 241123-231223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 234,73 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018302023 plyn Drotárska 01122023-31122023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 6 467,67 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018332023 údržba výťahov Drotárska 011023-311223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 48,59 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018342023 Dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 459,71 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018352023 Prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 54,10 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018392023 Spojky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VERATOM s.r.o. 53349466 270,00 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018402023 Servisný poplatok a kliky 2552ci 12/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 21,00 € 31.12.2023 02.02.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231018412023 poplatok za elektronickú prolongáciu extern Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TransData, s.r.o. 35741236 1 467,00 € 31.12.2023 02.02.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231018422023 právne služby 12/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 357,00 € 31.12.2023 02.02.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231018312023 zrážky HV-18 011223-311223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 55,36 € 31.12.2023 03.02.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231018322023 zrážky Drotárska 011223-311223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 567,05 € 31.12.2023 03.02.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231018362023 Palivové karty 12/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SLOVNAFT, a.s. 31322832 471,89 € 31.12.2023 03.02.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra