Faktúry
Počet záznamov: 1462
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231013022023 | USB token p.Rosival | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PosAm spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 29.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
20231014152023 | USB token p.Rác | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PosAm spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231014162023 | USB token p.Slezáková L. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PosAm spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231006232023 | lic.práva na použitie hudby "Nablízku" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Universal Music, s.r.o. | 31373461 | 600,00 € | 09.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
20231002122023 | žalúziové skrinky 3 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Školex , spol.s r.o. | 31396763 | 1 293,00 € | 16.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
20231012052023 | Predsezónna serv.prehl.4ks kotlov Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 996,00 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Svetlana Radchenko. PhD. | tajomníčka | Faktúra | |||
20231012062023 | Predsezónnu servis.prehl.2ks kotlov Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 336,00 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Svetlana Radchenko. PhD. | tajomníčka | Faktúra | |||
20231005302023 | tlač brožúry Múza | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 122,00 € | 30.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
20221012212022 | servis výťahu za 12/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
20231000732023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 210,10 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000742023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 183,32 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000772023 | servis výťahu za 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001682023 | servis výťahu za 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001692023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 114,24 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
20231003022023 | servis výťahu za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003232023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 250,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
20231004352023 | servis výťahu za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
20231005732023 | servis výťahu za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
20231007392023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 286,00 € | 30.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
20231007802023 | servis výťahu za 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231008642023 | servis výťahu za 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009532023 | servis výťahu za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 13.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
20231010592023 | servis výťahu za 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
20231011902023 | servis výťahu za 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | PaedDr. Martina Sandanusová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231013622023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 512,30 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
20231013862023 | servis výťahu za 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231003852023 | verejná správa SR-on-line 30.4.23-29.4.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 25.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002722023 | žiarovky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. | 31642454 | 111,74 € | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
20231005052023 | žiarovky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. | 31642454 | 99,22 € | 24.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
20231000782023 | servis webstránky VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Studio Echt s.r.o. | 31644457 | 1 080,00 € | 08.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra |