Faktúry
Počet záznamov: 5202
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201051882020 | dod.a mont.trňov proti vtákom P26 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 4 235,92 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051792020 | opr.kanaliz. P19 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 4 176,24 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051892020 | opr.miestnosti P14 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 686,06 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051772020 | montáž radiátorov P02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 486,82 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051782020 | opr.ústred.kúrenia P08 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 507,17 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051922020 | opr.podľadov P36 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 183,32 € | 22.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051932020 | opr.omietok v archíve P07 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 544,14 € | 22.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052022020 | rohože 12/200 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 342,36 € | 22.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
20201049392020 | služba ikt | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LYNX - spoločnosť s ručením | 00692069 | 16 335,00 € | 08.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052382020 | lab.vyšetrenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABOKLIN s.r.o. | 44898444 | 224,64 € | 31.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
20201052292020 | lab.analýza | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABOKLIN s.r.o. | 44898444 | 510,72 € | 31.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
20201050902020 | prekladatel.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KVALITNÝ PREKLAD s.r.o. | 51408091 | 635,58 € | 17.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
20201051442020 | vývoz žumpy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 267,46 € | 21.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051452020 | vyradeny nabytok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 1,00 € | 21.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051282020 | servis KE964KP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Moris Slovakia s.r.o. | 36214574 | 406,21 € | 18.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052282020 | lab.analýza | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABOKLIN s.r.o. | 44898444 | 189,60 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201050842020 | strihaci strojcek | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 343,45 € | 17.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201052402020 | lab.vyšetrenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABOKLIN s.r.o. | 44898444 | 577,82 € | 31.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
20201051952020 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 2 062,29 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051992020 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 196,78 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051372020 | mater. KE298 IVECO | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štefan Nagy – FAN-AUTO | 32529597 | 159,84 € | 17.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051382020 | pneu disk KE818JK- traktor | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štefan Nagy – FAN-AUTO | 32529597 | 420,05 € | 17.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051392020 | servis KE054LO | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štefan Nagy – FAN-AUTO | 32529597 | 1 023,47 € | 17.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052102020 | Odpad.hospod.2020-aktualizácia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Nakladatelství FORUM s.r.o., | 46490213 | 113,82 € | 23.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052132020 | prenájom plošiny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AUTOCENTRUM DULEBA, spol.s.r.o. | 36496855 | 192,00 € | 23.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201049902020 | oprava vysavaca | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Nilfisk s. r o. | 35874112 | 88,67 € | 10.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052082020 | krmivo pre zvieratá | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 35,50 € | 23.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
20201051962020 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 156,32 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051302020 | chemikálie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 56,00 € | 29.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
20201050492020 | ŠZM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 1 162,97 € | 29.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra |