Faktúry
Počet záznamov: 5202
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191058242019 | odber vzoriek | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Alpha medical, s.r.o. | 31647758 | 44,67 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
20201028652020 | projektová dokumentácia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | mars pro, s.r.o. | 43911633 | 5 280,00 € | 20.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
20191058462019 | pranie pradla | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 16,78 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20191058512019 | pranie pradla | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 8,47 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20191058552019 | pranie pradla | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 19,76 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20191058562019 | pranie pradla | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 13,38 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20191058632019 | prenajom citacky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 18,07 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
20191058232019 | odber vzoriek | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Alpha medical, s.r.o. | 31647758 | 49,50 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000662020 | poplatok za publikovanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Veterinární a farm. univerzita Brno | 62157124 | 320,00 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20191058692019 | monitoring sprav | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 252,00 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20191058582019 | prenajom citacky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 111,25 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
20201002712020 | mikrobiol.kultura | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ | 00216224 | 226,85 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20191058652019 | zdravot.sluzby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDISON, s.r.o. | 36679135 | 1 563,20 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000272020 | preklad | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BAKSCHOOL - Centrum cudzích jazykov | 10817361 | 62,94 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201003802020 | dobropis_dodav.k fa:310190026_P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 39 039,51 € | 18.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003872020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 0,52 € | 18.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003862020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 39 038,99 € | 18.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20191058802019 | obcerstvenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 142,00 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
20191058792019 | obcerstvenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 500,95 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
20191058782019 | obcerstvenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 697,80 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
20191058772019 | stravovanie správna rada | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 75,00 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
20191058762019 | postove sluzby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 277,60 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
20191058742019 | odvoz odpadu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | FURA s.r.o. | 36211451 | 994,26 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000332020 | *0008*zdravotnicky material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 23,40 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20201008362020 | sulad s IT | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ESB, s.r.o. | 36578916 | 44 352,00 € | 26.03.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
20201000972020 | implement.inform.systemu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LYNX-spol.s ručením obmedzeným | 00692069 | 48 622,14 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
20191058612019 | prenajom citacky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 80,68 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000032020 | letenka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 451,00 € | 31.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000042020 | letenka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 956,00 € | 31.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191058492019 | pranie pradla | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 47,05 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |