Faktúra č. 20181053812018
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- IČO: 397 474
Dodávateľ
- Názov: INkom s.r.o.
- IČO: 36200361
- Adresa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181053812018
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 03.12.2018
- Celková hodnota: 1 242,44 €
- Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201821015_Z
- Identifikácia objednávky: 4500070869
- Dátum zverejnenia: 22.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500070869 | Elektromateriály | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | INkom s.r.o. | 36200361 | 1 242 € | 31.10.2018 | 30.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |