KORIGO, s r.o.
Informácie
- Názov: KORIGO, s r.o.
- IČO: 46940553
- Adresa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava I.
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 72
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4525000632 | Servis požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 2 826,54 € | 23.06.2025 | 18.07.2025 | Objednávka | ||||||
20251009822025 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 783,51 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | ||||||
20251009832025 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 504,30 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | ||||||
20251009842025 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 1 539,35 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | ||||||
20241009782024 | udržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 480,00 € | 12.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
20241009792024 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 746,40 € | 12.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
20241009802024 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 1 460,40 € | 12.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
4524000577 | Servis požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 2 686,80 € | 04.07.2024 | 22.07.2024 | Objednávka | ||||||
4524000886 | Servis požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 958,80 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | ||||||
20241015142024 | oprava požiarných uzáverov J.Herdu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 369,00 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241015152024 | oprava požiarných uzáverov Bučianska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 430,00 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
20231012612023 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 480,00 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231012622023 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 1 460,40 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231012632023 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 746,40 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
4523000760 | Servis požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 2 686,80 € | 26.07.2023 | 16.09.2023 | Objednávka | ||||||
4523001186 | Servis požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 1 674,00 € | 21.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | ||||||
20231019682023 | oprava požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 1 210,00 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | RNDr. Alena Gessert, PhD. | Vedúca projektu/grantu | Faktúra | ||||
20231019692023 | oprava požiarnych na *Bučianskej | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 185,00 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | RNDr. Alena Gessert, PhD. | Vedúca projektu/grantu | Faktúra | ||||
20221011052022 | Údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 1 152,00 € | 28.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | ||||||
20221011062022 | Údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 682,80 € | 28.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |