NADOSAH, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 2, 080 01 Prešov

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1199

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251032032025 letenka- Košice-Viedeň-Marseille Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 302,67 € 14.04.2025 14.05.2025 Faktúra
20251031852025 Letenky GIREP 2025 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 518,00 € 11.04.2025 14.05.2025 Faktúra
20251033162025 spiatočná letenka do Litvy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 418,06 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
20251033932025 letenka Košice-Pariž Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 427,70 € 20.03.2025 14.05.2025 Faktúra
4500151772 Spiatočné letenky pre 2 osoby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 362,92 € 12.05.2025 16.05.2025 RNDr. Vlasta Demečková,PhD.,univ.doc. zodpovedný riešiteľ Objednávka
4500151823 letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 199,50 € 13.05.2025 17.05.2025 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
4500151828 Letecká preprava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 289,73 € 13.05.2025 17.05.2025 doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Objednávka
20251032372025 Spiatočná letenka KE - Vancouver Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 893,50 € 11.04.2025 17.05.2025 Faktúra
20251032382025 Spiatočná letenka KE - Vancouver Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 893,50 € 11.04.2025 17.05.2025 Faktúra
20251034382025 Spiatočné letenky Viedeň-Rennes Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 975,44 € 15.04.2025 17.05.2025 Faktúra
4500151706 spiatočná letenka do Lafayette Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 263,99 € 07.05.2025 18.05.2025 Ing. Manohar Gowdru Shridhara zodpovedný za čerpanie financií Objednávka
4500151875 Letenka Košice - Madrid - Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 725,41 € 13.05.2025 18.05.2025 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Objednávka
4500151842 letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 402,96 € 13.05.2025 18.05.2025 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
4500151883 transfer KE-Budapešť-KE Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 100,95 € 14.05.2025 19.05.2025 Maedeh Rassekh PhD. zodpoved. rieš. projektu Objednávka
4500151879 spiatočná letenka Budapešť-FRA-Budapešť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 840,00 € 14.05.2025 19.05.2025 Maedeh Rassekh PhD. zodpoved. rieš. projektu Objednávka
4500151977 Spiatočná letenka s transferom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 433,00 € 16.05.2025 20.05.2025 prof. Andrii Vyshnikin zodpovedný výskumník POO Objednávka
4500151975 Spiatočná letenka s transferom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 361,00 € 16.05.2025 20.05.2025 prof. Yaroslav Bazeľ, DrSc. vedúci VEGA Objednávka
20251032112025 letenka Trondheim-Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 443,09 € 14.04.2025 21.05.2025 Faktúra
20251026942025 letenka KSC-WAW-RIX Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 405,28 € 01.04.2025 22.05.2025 Faktúra
20251030162025 letenka KSC-ZRH-MXP-VIE-KSC Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 787,00 € 08.04.2025 22.05.2025 Faktúra