Objednávka č. 4524000003

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4524000003
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka tepla 2024
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 120 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241001632024 teplo 012024 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 13 270 € 13.02.2024 15.02.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241001642024 teplo 012024 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 61 € 13.02.2024 05.03.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241003072024 zálohová platba - teplo 02/2024 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 12 600 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241003082024 vyúčtovanie 02/2024 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 320 € 11.03.2024 10.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004502024 teplo 32024 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 12 690 € 10.04.2024 14.04.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241004492024 dobropis teplo 32024 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 536 € 10.04.2024 11.05.2024 Faktúra
20241004572024 dobropis teplo 2023 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 12 579 € 11.04.2024 14.05.2024 Faktúra
20241006292024 zálohová platba - teplo 04/2024 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 12 080 € 15.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20241006392024 dobropis teplo 04/2024 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 483 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
Tlačiť