Objednávka č. 4519000204

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4519000204
  • Popis objednaného plnenia: Servis telefónnej ústredne 2019
  • Dátum vyhotovenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 3 168,00 €
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191004782019 supportné služby 3/2019 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ALCASYS Slovakia,a.s. 35879335 288 € 08.04.2019 01.05.2019 Faktúra
20191002562019 supportné služby 2/2019 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ALCASYS Slovakia,a.s. 35879335 288 € 06.03.2019 30.03.2019 Faktúra
20191006692019 supportné služby 4/2019 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ALCASYS Slovakia,a.s. 35879335 288 € 13.05.2019 05.06.2019 Faktúra
20191008372019 supportne sluzby 5/19 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ALCASYS Slovakia,a.s. 35879335 288 € 07.06.2019 28.06.2019 Faktúra
20191010402019 supportné služby 6/2019 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ALCASYS Slovakia,a.s. 35879335 288 € 09.07.2019 30.07.2019 Faktúra
20191012042019 servis 7/2019 supportné služby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ALCASYS Slovakia,a.s. 35879335 288 € 07.08.2019 29.08.2019 Faktúra
20191013842019 supportné služby 8/19 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ALCASYS Slovakia,a.s. 35879335 288 € 05.09.2019 02.10.2019 Faktúra
20191015372019 servis tel.ustredne Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ALCASYS Slovakia,a.s. 35879335 288 € 08.10.2019 29.10.2019 Faktúra
20191017562019 supportné služby 10/2019 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ALCASYS Slovakia,a.s. 35879335 288 € 08.11.2019 04.12.2019 Faktúra
20191020732019 supportne služby 11/19 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ALCASYS Slovakia,a.s. 35879335 288 € 09.12.2019 28.12.2019 Faktúra
Tlačiť