Faktúra č. 20251010412025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251010412025
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom fliaš
  • Dátum doručenia: 22.07.2025
  • Celková hodnota: 279,70 €
  • Identifikácia objednávky: 4525000680
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4525000680 Prenájom plynových fliaš pre FPV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Messer Tatragas 00685852 280 € 15.07.2025 29.07.2025 Objednávka
Tlačiť