Faktúra č. 20251001922025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251001922025
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie tréningového procesu
  • Dátum doručenia: 20.02.2025
  • Celková hodnota: 450,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4525000161
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4525000161 Služby plavárne - študenti Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Slovenská technická univerzita v BA 00397687 4 305 € 01.01.2025 28.02.2025 Objednávka
Tlačiť