Faktúra č. 20241012442024

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241012442024
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovných nákladov
  • Dátum doručenia: 05.09.2024
  • Celková hodnota: 42,64 €
  • Identifikácia objednávky: 4524000739
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4524000739 Refundácia nákladov DPC pre FSV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 90 € 22.08.2024 22.09.2024 Objednávka
Tlačiť