Faktúra č. 20241005302024

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241005302024
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 26.04.2024
  • Celková hodnota: 483,02 €
  • Identifikácia objednávky: 4524000325
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4524000325 Tonery pre FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 483 € 19.04.2024 07.05.2024 Objednávka
Tlačiť