Faktúra č. 20231021572023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231021572023
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt.fa.-kávovar DOMOSS
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 296,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4523001323
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523001323 Kávovar pre IM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave DOMOSS TECHNIKA,a.s. 36228389 296 € 19.12.2023 26.01.2024 Objednávka
Tlačiť