Faktúra č. 20231020302023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231020302023
  • Popis fakturovaného plnenia: srevisné práce- oprava kopírky
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 220,02 €
  • Identifikácia objednávky: 4523001254
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523001254 Oprava kopírky pre FSV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ivan Kozák K@H 22707042 220 € 18.12.2023 25.12.2023 Objednávka
Tlačiť