Faktúra č. 20231019632023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Juno s.r.o.
- IČO: 53717325
- Adresa: Potočná 35/121, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231019632023
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný dozor zmluva 071/2023
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 7 560,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523001224
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4523001224 | Stavebný dozor - SKL3 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Juno s.r.o. | 53717325 | 7 560 € | 30.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka |