Faktúra č. 20231018692023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231018692023
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava Staff Week 2023
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 180,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4523001152
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523001152 Prepravné služby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Hutár 33217432 180 € 16.11.2023 12.12.2023 Objednávka
Tlačiť