Faktúra č. 20231018512023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231018512023
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 1 347,17 €
  • Identifikácia objednávky: 4523001129
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523001129 Kancelárske potreby pre FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Xepap, spol. s r. o. 0031628605 1 347 € 29.11.2023 12.12.2023 Objednávka
Tlačiť