Faktúra č. 20231018482023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231018482023
  • Popis fakturovaného plnenia: meteriál elektro
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 321,50 €
  • Identifikácia objednávky: 4523001156
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523001156 Údržbársky elektromateriál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Karel-elektro 35172746 322 € 01.12.2023 12.12.2023 Objednávka
Tlačiť