Faktúra č. 20231018222023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231018222023
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 2 119,42 €
  • Identifikácia objednávky: 4523001121
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523001121 Čistiace prostriedky pre ŠD Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 2 119 € 29.09.2023 12.12.2023 Objednávka
Tlačiť