Faktúra č. 20231014872023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Juno s.r.o.
- IČO: 53717325
- Adresa: Potočná 35/121, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231014872023
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný dozor
- Dátum doručenia: 18.10.2023
- Celková hodnota: 3 600,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523001001
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4523001001 | Stavebný dozor - SKL3 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Juno s.r.o. | 53717325 | 3 600 € | 06.10.2023 | 18.11.2023 | Objednávka |