Faktúra č. 20231014682023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231014682023
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota: 1 725,54 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000887
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000887 Kancelárske potreby pre OAČ Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Xepap, spol. s r. o. 0031628605 1 726 € 12.10.2023 24.10.2023 Objednávka
Tlačiť