Faktúra č. 20231013792023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231013792023
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery FF
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 134,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000819
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000819 Tonery pre FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 134 € 27.09.2023 10.10.2023 Objednávka
Tlačiť