Faktúra č. 20231012782023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231012782023
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekcia,dezinsekcia
  • Dátum doručenia: 13.09.2023
  • Celková hodnota: 1 349,69 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000779
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000779 Dezinfekcia a dezinsekcia ŠD UCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave InsektaDDD s r.o. 45942986 1 350 € 08.09.2023 18.09.2023 Objednávka
Tlačiť