Faktúra č. 20231012062023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231012062023
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery FSV
  • Dátum doručenia: 24.08.2023
  • Celková hodnota: 364,02 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000741
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000741 Tonery pre FSV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 364 € 11.08.2023 03.09.2023 Objednávka
Tlačiť