Faktúra č. 20231011732023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011732023
  • Popis fakturovaného plnenia: čiastiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.08.2023
  • Celková hodnota: 387,97 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000719
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000719 Čistiace potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 388 € 31.07.2023 27.08.2023 Objednávka
Tlačiť