Faktúra č. 20231011372023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011372023
  • Popis fakturovaného plnenia: Popl.za telekomunikačné služby 07/2023
  • Dátum doručenia: 07.08.2023
  • Celková hodnota: 2 576,03 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000009
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť