Faktúra č. 20231011072023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011072023
  • Popis fakturovaného plnenia: Periodické servisné práce 07/2023
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 304,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000014
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť