Faktúra č. 20231010572023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231010572023
  • Popis fakturovaného plnenia: Kliprám 10x IM
  • Dátum doručenia: 17.07.2023
  • Celková hodnota: 400,08 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000653
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000653 Kliprámy pre IM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave REMOS, .s.r.o. 35890941 400 € 13.07.2023 24.07.2023 Objednávka
Tlačiť