Faktúra č. 20231010192023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231010192023
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery FF
  • Dátum doručenia: 13.07.2023
  • Celková hodnota: 95,04 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000630
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000630 Tonery pre FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave JURIGA spol. s r.o. 31344194 95 € 31.05.2023 22.07.2023 Objednávka
Tlačiť