Faktúra č. 20231009502023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231009502023
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a servis výťahov
  • Dátum doručenia: 06.07.2023
  • Celková hodnota: 370,95 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000017
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť