Faktúra č. 20231008122023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Jaroslav Karel-elektro
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská cesta 42, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231008122023
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 07.06.2023
- Celková hodnota: 231,60 €
- Identifikácia objednávky: 4523000496
- Dátum zverejnenia: 01.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4523000496 | Údržbársky elektromateriál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 232 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka |