Faktúra č. 20231008122023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231008122023
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota: 231,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000496
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000496 Údržbársky elektromateriál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Karel-elektro 35172746 232 € 01.06.2023 12.06.2023 Objednávka
Tlačiť